予算総括表(特別会計を含む)
平成18年度
三位一体改革の厳しい経済情勢の中で、予算執行をはじめ、本町が抱えている課題の解決にあたり、全職員一丸となって限られた予算で最大の効果が出せるよう行財政の効率的な運用を図りながら、町民福祉の向上に全力を尽くします。
単位:千円
会 計 別 |
平成18年度 (A) |
平成17年度 (B) |
増減額 (A)-(B)=(C) |
対前年度 増減率(%) |
一般会計 | 9,571,000 | 9,590,021 | △19,021 | △0.2 |
国民健康保険会計 | 3,053,941 | 3,058,561 | △4,620 | △0.2 |
下水道事業特別会計 | 606,032 | 571,825 | 34,207 | 6.0 |
老人保健特別会計 | 1,835,818 | 1,774,186 | 61,632 | 3.5 |
区画整理事業特別会計 | 1,306,686 | 1,845,804 | △539,118 | △29.2 |
用地取得事業特別会計 | 35,319 | 36,048 | △729 | △2.0 |
農業集落排水事業特別会計 | 127,576 | 234,053 | △106,477 | △45.5 |
合 計 | 16,536,372 | 17,110,498 | △574,126 | △3.4 |