予算総括表(特別会計を含む)
平成17年度
平成17年度の運営方針は、「子ども達には愛を、若者には夢と希望を、お年寄りには安らぎを」を掲げて、町民の「生活と福祉向上」を目的とします。また、常に町民の声に耳を傾け、「打てば響くまちづくり」と県内随一の道路交通網を最大限に利活用した「沖縄一のまちづくり」をめざし、一歩一歩前進します。
単位:千円
会 計 別 |
平成17年度 (A) |
平成16年度 (B) |
増減額 (A)-(B)=(C) |
対前年度 増減率(%) |
一般会計 | 9,590,021 | 10,041,000 | △450,979 | △4.5 |
国民健康保険会計 | 3,058,561 | 2,984,340 | 74,221 | 2.5 |
下水道事業特別会計 | 571,825 | 720,919 | △149,094 | △20.7 |
老人保健特別会計 | 1,774,186 | 1,631,339 | 142,847 | 8.8 |
区画整理事業特別会計 | 1,845,804 | 2,327,811 | △482,007 | △20.7 |
用地取得事業特別会計 | 36,048 | 36,663 | △615 | △1.7 |
農業集落排水事業特別会計 | 234,053 | 212,573 | 21,480 | 10.1 |
合 計 | 17,110,498 | 17,954,645 | △844,147 | △4.7 |